Hvordan attestere innkj?psfaktura

Denne siden er under revisjon!

Automatisk matching av faktura, manuelt avvik, attestasjonskontroll av innkj?psfaktura i Unit4 ERP.

For: Innkj?per

Rutinebeskrivelse

Viktigheten av ? gjennomf?re varemottak

Varemottak anbefales f?rst n?r faktura er mottatt.

Ved linje match kommer oppgaven til manglende varemottak

Ved sum match kommer oppgaven til ventetrinn.

Utf?r varemottak og korrigeringer i ventetrinn for ? unng? at oppgaven m? via fakturaflytoppf?lger f?r den vises i manglende varemottak.

 

Matching av faktura

1. Linje match

Linje match- hvor artikkelnr fra faktura matches med minst ett artikkelnr fra innkj?psordren.

Dersom det ikke er match p? noen artikkelnr g?r fakturaen videre til sum match.

Ved linje match vil neste trinn v?re manglende varemottak.

2. Sum match

Dersom fakturaen ikke matcher noen artikkelnr g?r den til sum match og m? avviksbehandles ved varemottak i ventetrinn. Uten utf?rt varemottak og avviksbehandling i ventetrinn m? faktura avviksbehandles av fakturaflytoppf?lger f?r den kommer til manglende varemottak.

Attestasjonskontroll av innkj?psfaktura

Kontakt

Brukerst?tte ?konomi: Behov til betaling

Av SR/GIFA
Publisert 26. apr. 2021 13:10 - Sist endret 7. okt. 2024 12:35